
Fiscalidad Operativa
Presenciales | Contabilidad y Finanzas | Trabajador en activo/autónomo
Del 06-05-2021 al 15-07-2021
Duración: 60 Horas
Horario: Martes y Jueves de 18:00 a 21:00 - no hay clase el 24 de Junio
Promoción: Subvencionado para trabajadores y autónomos
Centro: Mataró
Descripción
Curso subvencionado por el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el MInisterio de Empleo y Seguridad Social. Formación prioritaria para trabajadores en activo.
Se solicitará: Ficha de alumno, Fotocopia de DNI y Fotocopia de una nómina o recibo actualizado del pago a la Seguridad Social en el caso de los trabajadores autónomos del mes de inicio del curso, y documento DARDO para parados.
Objetivos
Objetivo general:
Conocer el mundo fiscal desde el punto de vista práctico del desempeño de las obligaciones en cuanto a las actividades empresariales, profesionales y sociedades mercantiles.
Contenidos
1. Introducción
1.1. Sistema fiscal español
1.2. Ley General Tributaria y sus reglamentos
1.3. Personas físicas, jurídicas y sin personalidad jurídica
1.4. Responsabilidad fiscal - Delitos contra la hacienda pública
2. Censos
2.1. La página web de la AEAT
2.2. La firma electrónica habilitada
2.3. Las notificaciones electrónicas
2.4. Altas, bajas y modificaciones censales.
2.5. Modelos 030, 036, 037, 840
3. La obligación de retener.
3.1. Retenciones del trabajo. Modelos 111 y 190
3.2. Retenciones de arrendamientos. Modelos 115 y 180
3.3. Retenciones del capital. Modelos 123 y 193
3.4. Retenciones de premios. Modelo 230
3.5. Retenciones a no residentes. Varios modelos
4. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
4.1. Estudio general del impuesto
4.2. Las actividades empresariales: Estimación directa, normal y simplificada Estimación objetiva
4.3. Las actividades profesionales: Estimación directa, normal y simplificada
5. Impuesto sobre sociedades
5.1. Estudio general del impuesto
5.2. Obligación de declarar plazos
5.3. Operaciones vinculadas
5.4. Resultado contable y de los ajustes permanentes y temporales
5.5. Base imponible
5.6. Compensación de bases imponibles negativas - Tipos - Bonificaciones
5.7. Liquidación del impuesto. Modelo 200, 202, 220, 222
5.8. Obligaciones formales
6. Impuesto sobre el valor añadido
6.1. Estudio general del impuesto
6.2. Altas censales referentes al IVA: Régimen de sujeción
6.3. Registro de Operadores Intracomunitarios
6.4. Registro de revendedores de ciertos productos Otros impuestos
6.5. La obligación de repercusión y de expedir factura
6.6. Requisitos para la deducción
6.7. Operaciones sujetas, no sujetas y exentas
6.8. Operaciones intracomunitarias
7. Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
7.1. Transmisiones patrimoniales: Estudio del impuesto
7.1. Transmisiones onerosas
7.2. Operaciones sujetas y no sujetas
7.3. Liquidación del impuesto. Modelo 600
7.4. Actos jurídicos documentados: Estudio del impuesto: Operaciones societarias.
7.5. Otras operaciones
8. La inspección de los tributos
8.1. Las notificaciones
8.2. Derechos y obligaciones
8.3. Las diferentes actas de inspección
8.4. Recursos y reclamaciones TEAC I TEAR
Preinscripción

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